玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心2025年预算公开
2025-02-21 10:16:38

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玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心2025年预算公开目录

 

第一部分 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责国家级非物质文化遗产“花灯戏”的传承、保护、发展、展演、推广工作;

2.负责创作、打造文艺精品;

3.承担惠民演出和市级重大活动的文艺创作和演出;

4.培养花灯戏传承人和文艺演出队伍;

5.指导业余花灯戏表演团体,培养业余编、导、演人员;

6.组织参加国内外文化交流合作。

(二)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、财务室、演员团、乐团、演出股、教练股、传承部、创作室、舞美中心、剧院、安全股。

所属单位0个,本部门无所属单位。

)重点工作概述

1.讲好聂耳和国歌的故事,潜心创作聂耳系列文艺精品

坚持以人民为中心的创作导向,以习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示为指导,反映新时代下人民群众的幸福生活、社会进步,寓教于乐的宣传真善美出发,我单位将围绕重点时间节点做好花灯戏、歌舞的生产创作,精益求精,积极申报参与国家、省、市级各类艺术赛事级展演活动2025年是抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,《义勇军进行曲》诞生90周年,重点打造好花灯剧《聂耳》,参加第十八届云南省新(剧)节目展演,同时根据国家艺术基金和云南省艺术基金的立项情况开展工作。

2.开展文化惠民演出,共享文化成果

展惠民演出,大力弘扬社会主义核心价值观,广泛宣传党和政府的决策部署,激发全市干部群众锐意进取、奋勇争先的精神,为持续深化玉溪之变奋力谱写云南高质量发展的玉溪篇章,创作编排花灯小戏、花灯歌舞、民族舞蹈、小品、独唱和乐器演奏等形式的文艺节目,把亲农惠民、喜闻乐见的文艺节目送到广大基层群众身边,为他们送去党和政府的温暖和慰问,送去欢声笑语。通过惠民演出让党的思想和声音走进千家万户,深入百姓心田让更多优秀文艺作品能够走进基层,最大限度地满足人们日益增长的精神文化需求营造经济社会发展良好文化氛围。全年完成惠民演出场次不少于60场。

3.积极开展创建全国文明城市文艺演出活动

积极开展好戏曲进校园活动,通过戏曲进校园活动,丰富校园生活,开拓学生的视野,培养学生对戏曲艺术的兴趣和爱好,激发学生参与活动的积极性。

做好创建文明城市的剧(节)目创作和宣传演出,加大创文活动的宣传力度,继续开展好我们的节日主题文艺演出。

4.持续致力玉溪花灯戏非遗传承保护工作

做好国家、省市级艺术扶持资金申报工作,争取各级资金支持,加大精品创作和影响力度,扩大玉溪花灯的影响力。

继续做好结对子,种文化工程。派出中心文艺骨干到基层开展文艺创作帮扶活动。

5.抓好人才建设,增强队伍活力

开展走出去请进来人才培训工作。积极组织人员参与省、市相关部门组织的知识讲座、技能培训。邀请省内外艺术名家到我单位,针对编、导、演等各项专业开展专项技能提升学习培训。提高演职人员的思想素质,道德修养,专业水平。

以戏带功,做好传帮带,加强对青年演员的培养。根据现有青年演员自身表演特点,加强演员基本功训练,分配指导教师,提升青年演员专业技能和舞台实践能力,提高学习主动性,建设一支学习型的充满活力、朝气蓬勃的表演队伍。

6.加大媒体宣传,扩大玉溪花灯影响力

加大与各级新闻媒体、自媒体等平台的联系,充分发挥好互联网在戏曲传承发展中的重要作用,宣传、报道我单位在戏曲创作演出中好的经验、好做法,弘扬和宣传玉溪花灯,进一步扩大玉溪花灯的知名度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制78人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制78人。在职实有73人,其中:财政全额保障73人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人,其中:离休0人,退休50人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,381,983.42,其中:一般公共预算17,494,124.54,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00,其他收入2,887,858.88

与上年对比增加1,780,682.58增长9.57%,主要原因分析:2025年其他收入预计较上年增加800,000.00元,上年结转收入增加1,019,169.67

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,494,124.54,其中本年收入17,362,813.75,上年结转收入131,310.79。本年收入中,一般公共预算财政拨款17,362,813.75,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比对比增加92,823.70增长0.53%,主要原因分析:上年结转收入较上年增加131,310.79

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,381,983.42财政拨款安排支出17,494,124.54,其中基本支出17,238,533.75元,与上年对比减少68,595.09下降0.40%,主要原因分析:公用经费较上年减少项目支出255,590.79元,与上年对比增加161,418.79增长171.41%,主要原因分析:上年结转项目支出较上年增加131,310.79元,文明城市创建经费增加40,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2070107艺术表演团体11,663,273.07元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目支出经费。人员经费用于人员工资福利支出,日常公用经费用于保障部门正常工作运转,项目支出经费用于上缴非税返还创作经费和遗属生活补助伤残补助经费项目的实施。

2080502事业单位离退休1,350,000.00元,主要用于退休人员生活补助和退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,114,467.84元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出924,680.00元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤14,280.00元,主要用于单位遗属生活补助伤残补助经费支出。

2101102事业单位医疗594,130.19元,主用于缴纳单位承担的职工基本医疗保险经费。

2101103公务员医疗补助528,271.20元,主用于缴纳单位承担的职工公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出70,870.24元,主用于缴纳单位承担的城镇职工大病医疗保险经费和工伤保险费。

2210201住房公积金1,189,236.00元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴44,916.00元,主要用于按房改政策规定,向符合条件职工发放用于购房补贴

五、对下项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额104,600.00元,其中:政府采购货物预算41,000.00元、政府采购服务预算63,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心2025一般公共预算财政拨款三公经费合计18,100.00,较上年减少10,000.00,下降35.59%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心2025因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年对比无变化

(二)公务接待费

玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心2025年公务接待费预算5,000.00,较上年减少5,000.00增长50.00%,国内公务接待批次为8次,共计接待50人次

减少的原因是按照过紧日子的要求,压减“三公”经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费

玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心2025年公务用车购置及运行维护费13,100.00,较上年减少5,000.00,下降27.62%其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00增长0.00%;公务用车运行维护费13,100.00,较上年减少5,000.00,下降27.62%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是厉行节约,压减“三公”经费支出

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心2025年预算没有重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心资产总额2,162,135.99元,其中,流动资产576,096.74元,固定资产1,586,037.25元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,605,768.35元,其中固定资产增加296,386.20元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入216,940.00元,其中出租资产152平方米,资产出租收入216,940.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月(20251月上报)资产月报数。


玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心2025年部门预算公开表20250218053753200.xlsx


编辑:聂耳文化中心   审核:

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